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中共铁岭市委政策研究室2020年度部门决算公开

文章来源: 添加时间:2021年07月30日 点击量:
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中共铁岭市委政策研究室2020年度

部门决算公开细则

附件:1

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  第一部分  中共铁岭市委政策研究室部门概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分  中共铁岭市委政策研究室部门2020年部门决算表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

八、2020年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  中共铁岭市委政策研究室部门2020年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 中共铁岭市委政策研究室部门概况

一、主要职责

(一)组织全市政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设、党的建设和全面深化改革重大问题的调查研究、决策咨询论证,为蜂巢决策提供依据、建议和方案。

(二)组织对全市中长期发展思路研究和咨询论证,负责起草市委关于国民经济和社会发展五年规划建议。

(三)根据市委安排,组织或参与起草市委向省委的有关工作报告和重要会议文稿。

(四)组织撰写宣传阐释党的路线方针政策和推进振兴发展的文稿。

(五)组织协调和指导全市党委系统政策研究、决策咨询工作,负责全市新型智库建设的组织、指导和协调工作。

(六)贯彻落实中央、省委关于全面深化改革工作和财经工作的决策部署,负责处理市委全面深化改革委员会和市委财经委员会日常事务工作。

(七)组织开展全市经济领域和全面深化改革重大问题的调查研究,统筹协调预算安排和执行、金融以及社会建设、生态文明建设等有关方面的重要事项。

(八)组织分析全市经济形势,了解、掌握并及时反映全市经济建设和全面深化改革的重要情况及问题,收集、编发和上报有关重要信息,为市委决策提供建议。

(九)推动、督促有关方面落实市委改革委、市委财经委的决策部署和工作要求。

(十)牵头筹备市委有关改革工作和经济工作的重要会议,参与起草市委有关重要文件和重要文稿。

(十一)完成市委和市委改革委、市委财经委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入中共铁岭市委政策研究室2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.中共铁岭市委政策研究室本级

第二部分 中共铁岭市委政策研究室部门决算公开表附件2.2020年度部门决算批复表.xls

附件3:2020年度部门决算公开表.xls

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

八、2020年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

(一)2020年收入总计187.66万元。包括:

1.财政拨款收入187.66万元,其中:公共预算财政拨款收入187.66万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

收入增减情况。与上年相比,今年收入减少5.76万元,降低2.98%,主要原因职务及职级工资有所增加

(二)2020年支出总计187.66万元,包括:

1.基本支出168.97万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出139.62万元,对个人和家庭的补助支出9.22万元,商品和服务支出20.14万元,资本性支出0万元。

2.项目支出18.69万元,主要包括编印刊发《铁岭发展探索》《铁岭改革》期刊信息等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

支出增减情况。与上年相比,今年支出减少4.45万元,降低2.57%,主要原因是节约开资

(三)年末结转和结余0万元

与上年相比,今年结转结余没有变化

二、2020年部门财政拨款支出决算情况
(一)总体情况

2020年财政拨款支出187.66万元,其中:基本支出168.97万元,项目支出18.69万元。与上年相比,财政拨款支出减少5.76万元,降低2.98%,主要原因是节约开资。与年初预算相比,2020年财政拨款支出完成年初预算的129%,其中:基本支出完成年初预算的125%,项目完成年初预算的187%。

(二)具体情况

2020年财政拨款支出187.66万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出158.69万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出14.27万元,医疗卫生与计划生育支出5.50万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,援助其他地区支出0万元,国土海洋气象等支出0万元,住房保障支出9.20万元,粮油物资储备支出0万元,其他支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出1.6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费1.6万元。2020年“三公”经费支出总额比年初预算数没有变化2020年“三公”经费支出总额比年初预算数减0.06万元,主要原因是未发生公务接待费用

1. 因公出国(境)费0万元。2020因公出国()费比年初预算数没有变化

2.公务接待费0万元。2020年公务接待费比年初预算数减0.06万元,主要原因是未发生公务接待费用

3.公务用车购置费0万元。2020年公务用车购置费比年初预算数没有变化

公务用车运行维护费1.6万元,主要用于加油及车辆保养维修等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。2020年公务用车运行维护费比年初预算数没有变化

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出187.66万元,其中:人员经费148.84万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金等;日常公用经费38.82万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费差旅费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费用等

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出140万元,比年初预算增加31.8万元,增长29.39%,主要原因是人员经费增加

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出     万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,中共铁岭市委政策研究室共有车辆     1辆,应急保障用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政绩效管理要求,我单位组织对2020年度预算项目支出开展了绩效自评,共涉及项目2个,涉及资金18.69万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)为100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是财政资金使用效率还需提高;二是项目建设需要进一步强化管理。

下一步我单位将采取以下措施加以改进:一是充分吸取、运用绩效自评成果,提高资金使用效率。二是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。三是全面跟踪项目实施进展情况,高效利用有限的财政资金。四是科学设置绩效评价标准,更加符合实际,客观科学。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

31.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

34. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

35.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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